为贯彻落实《关于开展2023年行政事业单位内控建设评价工作重点检查的通知》文件精神,加强对内部控制的监督,进一步提升单位内部管理水平,9月26日,湖州市财政局组织专项检查组来我校开展2023年行政事业单位内控建设评价重点检查工作,校计划财务处相关工作负责人及纪委办、资产管理处、审计处等相关处室工作人员协同配合检查工作。
本次重点检查工作的核心是学校内控制度制定和落实情况。检查组对我校单位层面内部控制建设情况以及业务层面内部控制建设情况(包括预算业务控制、收支业务控制、政府采购业务控制、资产控制、建设项目控制、合同控制等六项经济业务控制)进行全面检查。检查组以财务原始凭证审查为切入点,抽查了重点领域相关工作台账,报告等。学校高度重视内部控制工作,积极配合检查组工作,及时准确提供各项资料,确保顺利完整检查工作。检查组传达了湖州市财政局对于行政事业单位内控建设工作的要求和精神,要求学校进一步落实落细内控工作常态化管理,持续强化内部监督,不断补齐内控短板,实时完善内控体系。